目录
第一部分:天柱县邦洞街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 天柱县邦洞街道办事处概况
一、部门职责
(一)宣传和执行党的路线方针政策,宣传和执行党中央、
上级党组织和本组织的决议,组织带领干部和群众,努力完成本街道所担负的任务;讨论决定本街道城市管理、经济发展和社区建设、“三农”建设、乡村振兴工作中的重大问题;协调有关部门,动员各方面力量,服务本辖区农村和社区群众,共同推进本辖区农村和社区建设。
(二)领导街道行政组织,支持和保证其依法充分行使职权;领导街道工会、共青团、妇联、计划生育协会、残联等群众组织支持和保证其依照各自的章程开展工作;领导或指导社区党组织、村级党组织、辖区非公有制经济组织、社会组织和社会中介组织中党的工作。
(三)领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,协调利益关系,维护社会稳定;加强街道党组织自身建设,领导以社区党组织和村级党组织为核心的组织体系建设;按照干部管理权限,负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。
(四)宣传和贯彻宪法、法律、法规,指导教育居民履行法律规定的义务,合理利用自然资源,保护和改善生态环境,维护居民的合法权益,积极参与社会公益事业,监督爱护公共财产。
(五)依法在辖区开展矛盾纠纷调解、劳动就业、公共文化、卫生计生、老龄、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作,保障辖区内政治稳定和社会安定。
(六)协助维护好辖区的交通、通讯、能源等市政公共设施,搞好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。
(七)办理辖区居民的公共事务,开展共驻共建,指导、督促村(社区)居委会完成上级部署的各项工作任务。
(八)做好辖区文化教育,普及科学知识,开展系列文化娱乐活动,建设社会主义精神文明。
(九)组织领导本街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,抓好农业农村、乡村振兴、美丽乡村建设工作,检查、督促各经济组织开展工作。
(十)参与本街道城市建设、危房改造及住宅小区管理工作。
(十一)配合有关部门做好本街道辖区各种安全生产、自然灾害的防灾减灾救灾和应急救援抢险工作。
(十二)向上级人民政府反映人民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为人民群众服务工作。
(十三)完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
本单位内设15个处室:内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、应急管理办公室、平安建设办公室(社会治安综合治理办公室)等行政股室,下设党务政务综合服务中心(党群服务中心)、综治中心(网格化管理服务中心)、农业综合服务中心(乡村振兴工作站)、退役军人服务站、财政所、公共事务服务中心、应急救援管理站、计划生育协会、残疾人联合会等事业股室。行政编制36人,行政工勤编制5人,事业编制人数49人,在职在编实有人数68人(行政30人、机关工勤5人、事业33人),退休42人,遗属23人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:天柱县邦洞街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,536.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
996.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
305.27 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1.04 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
8.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
95.31 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
33.11 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
305.27 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,281.40 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
80.71 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
1.04 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
41.37 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
2,843.03 |
本年支出合计 |
58 |
2,843.03 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
2,843.03 |
总计 |
62 |
2,843.03 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:天柱县邦洞街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
2,843.03 |
2,843.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
996.81 |
996.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
982.40 |
982.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
934.92 |
934.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
47.48 |
47.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
95.31 |
95.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.11 |
92.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.18 |
85.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
305.27 |
305.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
305.27 |
305.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
261.84 |
261.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43.43 |
43.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,281.40 |
1,281.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
805.81 |
805.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
796.81 |
796.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
466.63 |
466.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
436.63 |
436.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防救援事务 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240201 |
行政运行 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:天柱县邦洞街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
2,843.03 |
1,627.36 |
1,215.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
996.81 |
952.33 |
44.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
982.40 |
937.92 |
44.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
934.92 |
934.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
47.48 |
3.00 |
44.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
95.31 |
95.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.11 |
92.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.18 |
85.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
305.27 |
0.00 |
305.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
305.27 |
0.00 |
305.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
261.84 |
0.00 |
261.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43.43 |
0.00 |
43.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,281.40 |
445.59 |
835.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
805.81 |
0.00 |
805.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
796.81 |
0.00 |
796.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
466.63 |
436.63 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
436.63 |
436.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.37 |
12.30 |
29.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防救援事务 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240201 |
行政运行 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:天柱县邦洞街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,536.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
996.82 |
996.82 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
305.27 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1.04 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
95.31 |
95.31 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
305.27 |
0.00 |
305.27 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,281.40 |
1,281.40 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
1.04 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
2,843.03 |
本年支出合计 |
59 |
2,843.03 |
2,536.73 |
305.27 |
1.04 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
2,843.03 |
总计 |
64 |
2,843.03 |
2,536.73 |
305.27 |
1.04 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:天柱县邦洞街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
2,536.73 |
1,627.36 |
909.37 | |
201 |
一般公共服务支出 |
996.81 |
952.33 |
44.48 |
20101 |
人大事务 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
982.40 |
937.92 |
44.48 |
2010301 |
行政运行 |
934.92 |
934.92 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
47.48 |
3.00 |
44.48 |
20106 |
财政事务 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
95.31 |
95.31 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.11 |
92.11 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.18 |
85.18 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,281.40 |
445.59 |
835.81 |
21301 |
农业农村 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
805.81 |
0.00 |
805.81 |
2130505 |
生产发展 |
796.81 |
0.00 |
796.81 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
21307 |
农村综合改革 |
466.63 |
436.63 |
30.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
436.63 |
436.63 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
221 |
住房保障支出 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.37 |
12.30 |
29.07 |
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
22402 |
消防救援事务 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
2240201 |
行政运行 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
2240202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
2240601 |
地质灾害防治 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:天柱县邦洞街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
922.38 |
302 |
商品和服务支出 |
178.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
275.26 |
30201 |
办公费 |
69.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
275.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
95.73 |
30203 |
咨询费 |
0.90 |
310 |
资本性支出 |
6.75 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
32.84 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
6.75 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.18 |
30206 |
电费 |
13.70 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
6.93 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.12 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
80.71 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
35.17 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
519.70 |
30215 |
会议费 |
1.68 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
85.14 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
418.54 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
2.62 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.38 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.30 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.08 |
||||||
人员经费合计 |
1,442.09 |
公用经费合计 |
185.27 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:天柱县邦洞街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
0.00 |
305.27 |
305.27 |
0.00 |
305.27 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
305.27 |
305.27 |
0.00 |
305.27 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
305.27 |
305.27 |
0.00 |
305.27 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
261.84 |
261.84 |
0.00 |
261.84 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
43.43 |
43.43 |
0.00 |
43.43 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:天柱县邦洞街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1.04 |
0.00 |
1.04 | |
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:天柱县邦洞街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
23.86 |
0.00 |
23.86 |
17.48 |
6.38 |
0.00 |
23.86 |
0.00 |
23.86 |
17.48 |
6.38 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2843.03万元。与2022年度相比,收、支总计各减少339.28万元,下降10.66%,主要原因是本年度乡村振兴项目支出、征地补偿款支出比上一年度减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2843.03万元,其中:财政拨款收入2843.03万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2843.03万元,其中:基本支出1627.36万元,占57.24%;项目支出1215.67万元,占42.76%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2843.03万元。与2022年度相比,财政拨款收入减少185.98万元,下降6.14%,主要原因是本年度乡村振兴项目支出、征地补偿款支出比上一年度减少。
2023年度财政拨款支出为2843.03万元。与2022年度相比,财政拨款支出减少339.23万元,下降10.66%,主要原因是本年度乡村振兴项目支出、征地补偿款支出比上一年度减少。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2536.73万元。与2022年度相比,决算数减少156.26万元,下降5.80%,主要原因是本年度乡村振兴项目支出比上一年度减少;政府性基金预算财政拨款收入305.27万元。与2022年度相比,决算数减少30.75万元,下降9.15%,主要原因是本年度工业园区征地款补偿支出比上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入1.04万元。与2022年度相比,决算数增加1.04万元,增长0.00%,主要原因是本年度对国有企业退休人员的管理支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2536.73万元,占本年支出合计的89.23%。与2022年度相比,减少309.50万元,下降10.87%,主要原因是本年度乡村振兴项目支出、征地补偿款支出比上一年度减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)996.82万元,占39.30%;外交支出(类)0.00万元,占万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)8.00万元,占0.32%;社会保障和就业支出(类)95.31万元,占3.76%;卫生健康支出(类)33.11万元,占1.31%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)1281.40万元,占50.51%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)80.71万元,占3.18%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)41.37万元,占1.63%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1599.13万元,支出决算为2536.73万元,完成年初预算的158.63%。其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算1.58万元,支出决算1.58万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算942.87万元,支出决算934.92万元,完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是:部分办公经费支出尚未报账。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算3万元,支出决算47.48万元,完成年初预算的15.8267%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加支付消防车辆购置资金及征地工作经费。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算13.2万元,支出决算3.86万元,完成年初预算的29.24%。决算数小于预算数的原因是村级妇联主席由村干部兼任后,补助标准从1000元/人变为200元/人。
5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算8.97万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加基层财政管理及“两基”建设补助经费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算73.32万元,支出决算85.18万元,完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因是:新增招考录用人员及年初社保基数调增。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算6万元,支出决算6.93万元,完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是:新增招考录用人员及年初社保基数调增。
8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算0万元,支出决算3.2万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加支付1月—3月街道集镇环卫工人工资支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算32.27万元,支出决算33.11万元,完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是:新增招考录用人员及年初医保基数调增。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算90.29万元,支出决算80.71万元,完成年初预算的89.39%。决算数小于预算数的主要原因是:因全县年终目标奖标准降低,公积金缴费基数也随之降低。
11.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算2.62万元,支出决算2.62万元,完成年初预算的100%。
12.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算6.34万元,支出决算6.34万元,完成年初预算的100%。
13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算415.34万元,支出决算436.63万元,完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度调增村干部社保基数、工资标准及新聘1名社区工作者。
14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算0万元,支出决算796.81万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加天柱县2023年蛋鸡建设项目、因户施策项目等巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。
15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0万元,支出决算9万元,完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因是:追加光复村产业路硬化项目支出。
16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算0万元,支出决算30万元,完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因是:追加财政扶持赖洞村壮大村集体资金补助支出。
17.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)。年初预算12.3万元,支出决算12.3万元,完成年初预算的100%。
18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算0万元,支出决算4万元。决算数大于预算数的主要原因是:支付上年度结转文化站免费开放中央补助资金,主要用于街道文化活动支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算0万元,支出决算4万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加文化站免费开放中央补助资金支出,主要用于街道文化活动管理及活动开展支出。
20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算0万元,支出决算261.84万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度县级招商引资,相关企业入驻工业园区开始建设厂房,故追加了半补强炭黑9万吨再生资源综合利用项目、化工园区危化停车场项目、宏泰公司钡渣场扩容项目等项目征地补偿支出。
21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算43.43万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加工业园区征地项目征地工作经费及2023年乡镇国储林分成资金支出。
22.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算0万元,支出决算1.04万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加国有企业退休人员管理费用支出。
23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算0万元,支出决算10万元。决算数大于预算数的主要原因是:支付上年度结转的省级安全生产专项资金,用于大河边村消防应急基础设施建设支出。
24.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算0万元,支出决算19.07万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加工业园区四干田地质滑坡灾害隐患(四干田路面裂缝地质灾害隐患)应急治理工程项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.36万元,其中:
(一)人员经费1442.09万元,主要包括:基本工资275.26万元、津贴补贴275.33万元、奖金95.73万元、绩效工资32.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.11万元、职工基本医疗保险缴费33.11万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金80.71万元、其他工资福利支出35.17万元,离退休费85.14万元、生活补助418.54万元、个人农业生产补贴2.62万元、其他对个人和家庭的补助13.40万元。
(二)公用经费185.27万元,主要包括:办公费69.03万元、水电费13.7万元、邮电费2万元、咨询费0.9万元、差旅费1.99万元、维修(护)费2.27元、租赁费1万元、会议费1.68万元、培训费1万元、劳务费1万元、工会经费13.19万元、公务用车运行维护费6.38万元、其他交通费用31.30万元、其他商品和服务支出33.08万元、办公设备购置6.75万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入305.27万元,本年支出305.27万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,减少30.75万元,下降9.15%,主要原因是工业园区项目征地补偿支出减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.04万元。与2022年度相比,增加1.04万元,增长0.00%,主要原因是:支付以前年度结转及追加2023年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。具体情况如下:2022年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金0.81万元,2023年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金0.23万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.86万元,支出决算为23.86万元,完成预算的100.00%;较上年增加0.67万元,增长2.89%;
主要变动原因是:支付以前年度公车维修费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算23.86万元,支出决算23.86万元,完成预算的100.00%;较上年增加0.67万元,增长2.89%;
主要变动原因是:支付以前年度公车维修费用。
3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;
国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次,0人次。
国(境)外接待费支出0.00万元。2023年国(境)外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出185.27万元,与2022年度相比增加20.93万元,增长12.73%,主要原因是:本年度新增基层财政管理及“两基”建设开支费用及文化站免费开放中央补助资金支出。
(二)政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织人员对2023年度财政拨款的部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。共计21个项目进行了绩效自评,涉及资金2843.03万元,自评覆盖率达到100%。
(二)二级项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
我单位对2023年度天柱县蛋鸡建设项目开展了项目重点绩效评价工作,综合评价得分为98分,评价等级为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表工作方面的支出。
十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出党委办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他群众团体事务支出党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险基本制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险基本制度由单位缴纳的职业年金支出。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映农业方面的科技转化与推广服务支出。
二十五、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
二十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
二十八、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):反映消防救援方面的支出。
二十九、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
三十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展攻坚脱贫成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
第五部分 附件
附件:1.部门项目支出绩效自评表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页面